当前位置:首页 > 政府数据 > 财政预决算

202104/0910:32

来源
武川县党校

中共武川县委员会党校2021年部门预算公开

目  录


第一部分  部门概况

一、 部门主要职能、职责

二、 机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况


一、主要职能

(一)部门职能

培养党员干部和理论干部;培训基层党支部书记:对党员干部进行更新知识培训。

(二)部门主要职责

培养党员干部和理论干部;培训基层党支部书记:对党员干部进行更新知识培训。

三、 机构设置及预算单位构成情况

县委党校无内设机构

(一)党校部门机构及人员基本情况

设独立预算单位共有1家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家。

人员基本情况:编制12人、实有10人、退休10人。


单位情况表


序号

单位名称

单位性质


武川县委党校

参照公务员法管理的事业单位

1




第二部分   2021年部门预算安排情况说明


一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 123.25 万元,比2020年预算减少 14.69万元,下降 10.65 %,减少主要是由于职工人数减少。

支出预算123.25 万元,比2020年预算减少14.69 万元,下降10.65 %,减少主要是由于职工人数减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入123.25 万元,其中:一般公共预算拨款收入  123.25 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0 万元,占比0 %;事业收入 0 万元,占比  0%;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转0 万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出123.25 万元,其中:基本支出 120.25 万元,占比 0.98 %;项目支出 3万元,占比 0.02 %;事业单位经营支出0万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动”等方面支出,主要有:(1)工资福利支出110.42万元;(2)商品和服务支出9.83万元,其中机关运行经费9.83万元;(3)项目支出3万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算123.25万元,包括:一般公共预算财政拨款 123.25万元,政府性基金预算财政拨款0 万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类96.03万元,比上年预算数减少25.03万元。主要用于机构运转、专业活动等。

2、社会保障和就业类27.22万元,比上年预算数增加  10.34万元。主要用于职工社会保险单位部分缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2万元,比上年预算减少0.5万元,下降20%;本年预算比上年执行数减少0. 5万元,下降20%。

1、因公出国(境)费用 0万元,与上年相比无变化,本年预算比上年执行数增加 0万元。

2、公务接待费 0.5万元,与上年相比无变化,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费 1.5 万元,比上年预算减少0.5 万元,下降25%,本年预算比上年执行数减少0.5万元,下降25 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费 1.5 万元,本年预算比上年预算减少0.5 万元,下降25%,比上年执行数减少0.5万元,下降25 %,下降主要是由于车辆运行维护费用支出减少


第三部分  其他公开事项说明


一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我校运行经费财政拨款预算9.83万元,比上年减少0.18万元,下降1.8 %。主要原因是人员减少,导致财政预算安排减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆 1 辆, 其中:一般公务用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。


第四部分  名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。


第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道


本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 贺玲梅       联系电话:15389817326


第六部分  部门预算公开表


详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。


主办单位:武川县人民政府 地址:中国·内蒙古·呼和浩特市·武川县·可镇 邮编:011700

蒙ICP备16004354号 政府网站标识码:1501250001 蒙公网安备 15012502000102号

技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司